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派驻区财政局纪检监察组:强化监督执纪 推进财政内控制度建设

信息来源: 通州廉政网 发布时间: 2023/04/17

加强内部控制、防范廉政风险是财政部门贯彻落实全面从严治党、加强政治机关建设的重要内容,对更加有效发挥“财政是国家治理的基础和重要支柱”作用,加快构建现代财政制度具有重要意义。今年以来,派驻区财政局纪检监察组积极履行监督执纪职能,推进财政内部控制制度建设,为提高管财理财水平,推进党风廉政建设起到了积极作用。

根据上级相关规定,结合实际业务特点,派驻区财政局纪检监察组督促该局制定出台了《通州区财政局推进内部控制制度建设工作方案》,加快建设“1+6+N”三个层次的内控体系。具体内容为:“1”指基本规范;“6”指财政预算编制、财政预算执行、预算绩效管理、财政监督管理、财政业务管理、行政运行六项基本内控制度;“N”指各科室(中心)的内控制度操作规程。派驻纪检监察组要求重点加强对基层财政局内控工作指导,特别要选取项目资金监管、大额资金调拨监管、会计核算、村级财务管理等腐败问题易发多发领域作为规范内控突破口,引导督促基层财政局建立务实管用的财政财务内控制度。

为推进财政内控建设、加强成果运用,派驻纪检监察组将三措并举,注重做好“后半篇文章”。一是加强内控考核。督促区财政局制定机关内部控制考核办法,聚焦财政核心业务和廉政风险管控重点,设计针对性强的考核指标,细化考核评价工作流程,组织开展内控制度建设和实施情况考核评价,抓早抓小、防患未然。内控考核工作结果将纳入年度精细化考核体系。二是开展专项检查。结合内部监督或专项监管,检查基层财政内控实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节,及时发现基层财政内部控制缺陷,防范基层财政管理风险,铲除腐败滋生温床。专项检查结果将纳入区基层财政考核实施办法中。三是严格追责问责。坚持有责必问、问责必严,对内控工作失职失察的单位和个人违规行为追究责任,努力把财政业务风险和廉政风险降到最低,确保财政资金和财政干部“双安全”,为财政事业高质量发展营造“风清气正”良好政治生态。(姜忠  朱钰)